Использование бюджетных средств
Використання бюджетних коштів у 2019 році
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 199469,16 | 219 829,47 | 217 035,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 636334,04 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 47 563,36 | 47 236,09 | 50 799,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 145598,74 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 1 743,98 | 756,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 500,68 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | 233,28 | 310,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 543,28 |
2230 | Продукти харчування | 25 320,11 | 28 250,84 | 27 108,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 679,45 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 42 906,56 | 59 675,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 582,17 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3 282,14 | 1 311,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 593,35 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 25 078,11 | 11 652,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 730,91 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 272352,63 | 368560,47 | 368649,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1009562,62 |
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2019 рік (станом на 01.04.2019р.)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 636 334,04 |
|
Нарахування на оплату праці | 145 598,74 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 79 818,05 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 |
|
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 102 582,17 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 4 593,35 |
|
Оплата електроенергії | 36 730,91 |
|
Оплата природного газу | 0,00 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 1 005 657,26 |
|
2111 ЗАРПЛАТА ................................................................97065, 38 грн
2120 НАРАХУВАННЯ НА ЗАРПЛАТУ .................................21476, 79 грн
2210 ПРЕДМЕТИ , МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР .... 00,00
2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ...... 00,00
2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ..................................... 16803,15грн
2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ(крім комунальних)................................. 00,00
2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ ......................................... 00,00
2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ .......................... 00,00 2271 ОПЛАТА ТЕПЛДОПОСТАЧАННЯ ............................... НЕ БУЛО
2272 ОПЛАТА ВВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ...........394,18 грн
2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕГІЇ ................................................... 4403,04 грн
2274 ОПЛАТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ ........................................... 00,00
2275 ОПЛАТА ІНШИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ............................................ 00,00
2282 ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ( РЕГІОНАЛЬНИХ) ПРОГРАМ НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ .............00,00
2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .............00,00
3110 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ 03132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ.......0
ВСЬОГО .....................................................................140142,54ГРН
2111 ЗАРПЛАТА .....................................91757,22
2120 НАРАХУВАННЯ НА ЗАРПЛАТУ............20483,
2210 ПРЕДМЕТИ ,ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР....0
2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ....0
2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ .............26273,27
2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ (крім комунальних).........265,82 2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ ..................487,98 2260 ВИДАТКИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ ................0
2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ................. 77968,80
2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ........516,38
2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ....................... 7883,66
2275 ОПЛАТА ІНШИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ............ 0
2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ................. 0
3110 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ,ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО
КОРИСТУВАННЯ ........................................0
3132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ..............................0
ВСЬОГО ...............................................................225636,19 ГРН
2111 ЗАРОБІТНА ПЛАТА ............................................101381,25
2120 НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ .....................24508,96
2210 ПРЕДМЕТИ , МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР .....0
2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ .........0
2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ....................................29349,01
2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ(КРІМ КОМУНАЛЬНИХ) ..................449,25
2250 ВИДАТКИ І ВІДРЯДЖЕННЯ ...............................................0
2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ........................0
2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧПННЯ ...............................60954,84
2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ .....................................383,38
2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ......................................6610,63
2274 ОПЛАТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ ..................................1608,68
2275 ОПЛАТА ІНШИХ ЕНЕРГОНОСІІВ....................................0
2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ........................................0
3110 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ................................... ......0
3132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ.................................................0
ВСЬОГО .......................................................................225246,00
2111 ЗАРОБІТНА ПЛАТА ...........................................92589,44
2120 НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ...............20414,65
2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ, ІНВЕНТАР........0
2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ .......0
2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ...................................23794,28
2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ( КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)..............1263,54
2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ....................................0
2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ..............0
2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ........................44344,74
2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ......................... 328,61
2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ............................ 7683,65
2274ОПЛАТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ ..............................0
2275 ОПЛАТА ІНШИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ..........................0
2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ..............................0
3110 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ...............................0
3132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ .....................................0
ВСЬОГО ЗА КВІТЕНЬ ..........................................190419,61
2111 ЗАРОБІТНА ПЛАТА ..........................................110975,92
2120 НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ.................29553,97
2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ, ІНВЕНТАР......84,00
2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ.........0
2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ...................................27279, 25
2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ( КРІМ КОМУНАЛЬНИХ).................247,67
2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ......................................0
2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ..................0
2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ..............................18322,85
2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ................................403,13
2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ..................................5943,96
2274 ОПЛАТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ.....................................0
2275 ОПЛАТА ІНШИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ................................0
2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....................................0
3710 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ .....................................0
3132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ...........................................0
ВСЬОГО ЗА ТРАВЕНЬ.............................................192810,75
2111 ЗАРОБІТНА ПЛАТА ....................................................121560, 89
2120 НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ..........................27145,38
2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ.ОБЛАДНАННЯ, ІНВЕНТАР...........1680
2220 МЕЛИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ........00,00
2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ..............................................25266,54
2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ(КРІМ КОМУНАЛЬНИХ).........................1207,65
2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ .........................................267,00
2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ ....................00,00
2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ........................................00,00
2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ .........162,44
2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.............................................6891,15
2274 ОПЛАТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ..........................................00,00
2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ..........................................00,00
3710 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ .........................................00,00
3132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ................................................00,00
ВСЬОГО ЗА ЧЕРВЕНЬ ...................................................184175,50
2111 ЗАРОБІТНАА ПЛАТА....................................................98383,09
2120 НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ............................21578,03
2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ. ОБЛАДНАННЯ, ІНВЕНТАР.........00,00
2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ.........00,00
2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ...........................................17107,72
2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)......................201,81
2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ......................................00,00
2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ...................00,00
2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.....................................00,00
2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ......................................219,07
2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ .......................................6235,14
2274 ОПЛАТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ ....................................00,00
2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .....................................00,00
3710 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ.......................................00,00
ВСЬОГО ЗА ЛИПЕНЬ .....................................................143724,87
2111 ЗАРОБІТНА ПЛАТА ...................................................91547,87
2120 НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ .........................21992,60
2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ, ІНВЕНТАР.......1344,00
2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ........00,00
2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ............................................25519,04
2240 ОПЛПТА ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)......................1758,04
2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ ......................................00,00
2260 ВИДАТКИ ТАЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ ....................00,00
2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ .....................................00,00
2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ..........764,03
2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.........................................6573,16
2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ........................................00,00
3710 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ .........................................00,00
ВСЬОГО ЗА СЕРПЕНЬ ......................................................149496,74
2111 ЗАРОБІТНА ПЛАТА ................................................125401,48
2120 НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ............................27702,22
2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНННЯ ...........................840,00
2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ .........00, 00
2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ..........................................25840,37
2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ).....................2126,51
2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ.........................................00,00
2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ......................00,00
2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.........................................00,00
2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ........272,40
2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ..........................................8750,25
2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ...........................................00,00
3110 ПРИДБННЯ ОБЛАДНАННЯ,ПРЕДМЕТІВ..............................00,00
3132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ................................................00,00
2111 ЗАРОБІТНА ПЛАТА ..................................................94164,88
2120 НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ...........................20830,16
2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ...........................00,00
2220 МЕДИКАМЕНТИТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ.............00,00
2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ..........................................22995,19
2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ (крім комунальних)............................269,81
2250 видатки на відрядження ..............................................00,00
2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ .....................00,00
2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ........................................00,00
2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ .......424,95
2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ..........................................8353,95
2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ...........................................00,00
3110 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ, ПРЕДМЕТІВ............................00,00
3132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ..................................................00,00
ВСЬГО ЗА ЖОВТЕНЬ ..................................................147038, 94
2111 ЗАРОБІТНА ПЛАТА...................................................100230, 28
2120 НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ .............................22173, 87
2210 ПРЕДМЕТИ МАТЕРІАЛИ ОБЛАДНАННЯ ...............................00,00
2220 МЕДИКАМЕНТИ, ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАДИ .................00,00
2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ .............................................26866,00
2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)............................291,93
2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ .............................................00,00
2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ ........................00,00
2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ .....................................71868,18
2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ .........1073,54.
2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ...........................................10288,98
2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .............................................00.00
3110 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ , ПРЕДМЕТІВ...........................00,00
3132...............КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ....00,00
ВСЬОГО ЗА ЛИСТОПАД ....................................................232792.38
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2018 році
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 182 560,86 | 186101,38 | 167586,63 | 167832,46 | 187122,42 | 295878,12 | 180 855,35 | 163 380,61 | 198 020,88 | 184 318,70 | 1 913 657,41 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 44 559,98 | 43824,37 | 37930,21 | 37150,51 | 40594,97 | 64087,24 | 39 600,15 | 35 314,58 | 42 567,81 | 40 394,79 | 426 024,61 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 341,38 | 405,68 | 961,72 | 2739,12 | 1039,60 | 1743,53 | 1 247,30 | 891,99 | 6 107,20 | 4 932,00 | 20 409,52 | ||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 77,76 | 77,76 | 77,76 | 77,76 | 155,52 | 155,52 | 155,52 | 155,52 | 0,00 | 0,00 | 933,12 | ||
2230 | Продукти харчування | 24 446,31 | 24485,74 | 15913,50 | 25365,17 | 28316,21 | 29803,64 | 32 723,23 | 29 703,47 | 20 422,68 | 27 207,37 | 258 387,32 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 261,47 | 638,85 | 9217,70 | 335,34 | 1050,32 | 4 664,00 | 12 814,85 | 3 757,54 | 3 378,54 | 36 118,61 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
2271 | Оплата теплопостачання | 1 159,12 | 58019,91 | 50065,45 | 58950,58 | 0,00 | 0,00 | -7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 187,31 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 010,45 | 1122,01 | 196,08 | 367,76 | 1089,33 | 695,40 | 1 443,59 | 1 230,95 | 692,46 | 592,05 | 8 440,08 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 9 658,44 | 10683,54 | 10109,72 | 12285,09 | 8846,54 | 11235,97 | 7 585,39 | 9 102,39 | 8 852,41 | 11 165,39 | 99 524,88 | ||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | ||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | ||||||||||||
2282 | Окремі заходи | 0,00 | ||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | ||||||||||||
3110 | Придбання обл.довгостр. користування | 0,00 | ||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||||||||
Всього | 263 814,30 | 324981,86 | 283479,92 |
Картка аналітичного обліку касових видатків на 01.10.2018 р.
Найменування | Сума | Примітка 01.10.2018 р. |
Заробітна плата | 1 743 138,28 | |
Нарахування на оплату праці | 386 626,36 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25 998,00 | Емаль краска; водонагрівачі; мийні засоби; дошкі кухоні; рукавички |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 770,45 | Лікарські засоби та вироби мед.презначення, дезінфікуючі засоби. |
Продукти харчування | 227 759,99 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 32 740,07 | вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція, доочистка води, поточний ремонт по заміні дверей (електрощітові), підключення до мережі інтернет, надання пакет.оновлен.програм.комплексу "КУРС", послуги звязку; послуги з демонтажу, монтажу, підготовки до повірки та провірки приладів облікутеплової енергії; послуги з проведення технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників.
|
Видатки на відрядження | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 168 187,31 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 7 848,03 | |
Оплата електроенергії | 88 359,49 | |
Оплата природного газу | 0,00 | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 2 682 427,98 |