Саксаганський район. ДНЗ № 156

 
[scribd id=479859509 key=key-l7ThRtAYGAfJNXJpEnKa mode=scroll]

Использование бюджетных средств

Використання бюджетних коштів у 2019 році

 

 

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом

2111

Заробітна плата

199469,16

219 829,47

217 035,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

636334,04

2120

Нарахування на оплату праці

47 563,36

47 236,09

50 799,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145598,74

2210

Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар

0,00

1 743,98

756,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 500,68

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

0,00

233,28

310,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

543,28

2230

Продукти харчування

25 320,11

28 250,84

27 108,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 679,45

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2250

Видатки на відрядження

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2271

Оплата теплопостачання

0,00

42 906,56

59 675,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 582,17

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,00

3 282,14

1 311,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 593,35

2273

Оплата електроенергії

0,00

25 078,11

11 652,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 730,91

2274

Оплата природного газу

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2700

Соціальне забезпечення

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Всього

272352,63

368560,47

368649,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1009562,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка аналітичного обліку касових видатків за 2019 рік  (станом на 01.04.2019р.)

Найменування

Сума

Примітка

Заробітна плата

636 334,04

 

Нарахування на  оплату праці 

145 598,74

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

0,00

 

Продукти харчування

79 818,05

 

Оплата послуг (крім комунальних)

0,00

 

Видатки на відрядження

0,00

 

Оплата теплопостачання

102 582,17

 

Оплата водопостачання  та водовідведення

4 593,35

 

Оплата електроенергії

36 730,91

 

Оплата природного газу

0,00

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

 

Всього

1 005 657,26

 

 

 

 

     ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ  КОШТІВ  ЗА  СІЧЕНЬ  2016 Р.                                                              ( В  ЗАКЛАДІ  34  СПІВРОБІТНИКА  ТА  91  ДИТИНА)         

 

2111  ЗАРПЛАТА ................................................................97065, 38 грн                     

2120  НАРАХУВАННЯ  НА  ЗАРПЛАТУ .................................21476, 79 грн        

2210  ПРЕДМЕТИ , МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ТА  ІНВЕНТАР .... 00,00   

2220  МЕДИКАМЕНТИ  ТА  ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ ......    00,00

2230 ПРОДУКТИ  ХАРЧУВАННЯ .....................................     16803,15грн             

2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ(крім комунальних).................................    00,00            

2250 ВИДАТКИ  НА  ВІДРЯДЖЕННЯ .........................................  00,00              

2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ  СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ .......................... 00,00                                                                            2271 ОПЛАТА  ТЕПЛДОПОСТАЧАННЯ ............................... НЕ БУЛО          

2272 ОПЛАТА ВВОДОПОСТАЧАННЯ  ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ  ...........394,18 грн

2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕГІЇ ...................................................  4403,04 грн

2274  ОПЛАТА  ПРИРОДНОГО ГАЗУ ...........................................      00,00

2275 ОПЛАТА ІНШИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ............................................   00,00

2282  ОКРЕМІ  ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ( РЕГІОНАЛЬНИХ) ПРОГРАМ НЕ  ВІДНЕСЕНІ  ДО ЗАХОДІВ  РОЗВИТКУ .............00,00

2700  СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .............00,00

3110 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПРЕДМЕТІВ  ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ                                                   03132 КАПІТАЛЬНИЙ  РЕМОНТ  ІНШИХ  ОБ'ЄКТІВ.......0

ВСЬОГО .....................................................................140142,54ГРН

 

ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  ЗА  ЛЮТИЙ 2016 Р.

 

2111 ЗАРПЛАТА .....................................91757,22

2120  НАРАХУВАННЯ  НА  ЗАРПЛАТУ............20483,

2210 ПРЕДМЕТИ ,ОБЛАДНАННЯ  ТА  ІНВЕНТАР....0

2220 МЕДИКАМЕНТИ  ТА  ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ....0

2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ .............26273,27

2240 ОПЛАТА  ПОСЛУГ (крім комунальних).........265,82                                                                                             2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ ..................487,98                                                                                                        2260 ВИДАТКИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ ................0

2271 ОПЛАТА  ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ................. 77968,80

2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ  ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ........516,38

2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ....................... 7883,66

2275 ОПЛАТА  ІНШИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ............ 0

2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ................. 0

3110 ПРИДБАННЯ  ОБЛАДНАННЯ,ПРЕДМЕТІВ  ДОВГОСТРОКОВОГО

          КОРИСТУВАННЯ ........................................0  

3132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ..............................0

ВСЬОГО  ...............................................................225636,19 ГРН

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2016 Р.

2111 ЗАРОБІТНА  ПЛАТА ............................................101381,25

2120 НАРАХУВАННЯ НА ОПЛАТУ  ПРАЦІ .....................24508,96

2210 ПРЕДМЕТИ , МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ  ТА ІНВЕНТАР .....0

2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ .........0

2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ....................................29349,01

2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ(КРІМ КОМУНАЛЬНИХ) ..................449,25

2250 ВИДАТКИ І ВІДРЯДЖЕННЯ ...............................................0

2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ........................0

2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧПННЯ ...............................60954,84

2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ .....................................383,38

2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ......................................6610,63

2274 ОПЛАТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ ..................................1608,68

2275 ОПЛАТА ІНШИХ ЕНЕРГОНОСІІВ....................................0

2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ........................................0

3110 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ................................... ......0

3132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ.................................................0

ВСЬОГО .......................................................................225246,00

 

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ  КОШТІВ  ЗА  КВІТЕНЬ 2016 Р.

2111 ЗАРОБІТНА ПЛАТА ...........................................92589,44

2120 НАРАХУВАННЯ  НА  ЗАРОБІТНУ  ПЛАТУ...............20414,65

2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ, ІНВЕНТАР........0

2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ .......0

2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ...................................23794,28

2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ( КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)..............1263,54

2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ....................................0

2260 ВИДАТКИ  ТА  ЗАХОДИ  СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ..............0

2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ........................44344,74

2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ......................... 328,61

2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ............................ 7683,65

2274ОПЛАТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ ..............................0

2275 ОПЛАТА ІНШИХ  ЕНЕРГОНОСІЇВ..........................0

2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ..............................0

3110 ПРИДБАННЯ  ОБЛАДНАННЯ ...............................0

3132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ .....................................0

ВСЬОГО ЗА  КВІТЕНЬ ..........................................190419,61

ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ  КОШТІВ  ЗА  ТРАВЕНЬ 2016

2111 ЗАРОБІТНА  ПЛАТА ..........................................110975,92

2120 НАРАХУВАННЯ  НА  ЗАРОБІТНУ  ПЛАТУ.................29553,97

2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ, ІНВЕНТАР......84,00

2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ.........0

2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ...................................27279, 25

2240 ОПЛАТА  ПОСЛУГ( КРІМ КОМУНАЛЬНИХ).................247,67

2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ......................................0

2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ  СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ..................0

2271 ОПЛАТА  ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ..............................18322,85

2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ................................403,13

2273 ОПЛАТА  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ..................................5943,96

2274 ОПЛАТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ.....................................0

2275 ОПЛАТА  ІНШИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ................................0

2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....................................0

3710 ПРИДБАННЯ  ОБЛАДНАННЯ .....................................0

3132 КАПІТАЛЬНИЙ  РЕМОНТ...........................................0

ВСЬОГО  ЗА  ТРАВЕНЬ.............................................192810,75

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ  КОШТІВ ЗА  ЧЕРВЕНЬ  2016 Р.

2111 ЗАРОБІТНА  ПЛАТА ....................................................121560, 89

2120 НАРАХУВАННЯ  НА  ЗАРОБІТНУ  ПЛАТУ..........................27145,38

2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ.ОБЛАДНАННЯ, ІНВЕНТАР...........1680

2220 МЕЛИКАМЕНТИ  ТА  ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ........00,00

2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ..............................................25266,54

2240 ОПЛАТА  ПОСЛУГ(КРІМ КОМУНАЛЬНИХ).........................1207,65

2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ .........................................267,00

2260 ВИДАТКИ  ТА ЗАХОДИ  СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ ....................00,00

2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ........................................00,00

2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ  ТА  ВОДОВІДВЕДЕННЯ .........162,44

2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.............................................6891,15

2274 ОПЛАТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ..........................................00,00

2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ..........................................00,00

3710 ПРИДБАННЯ  ОБЛАДНАННЯ .........................................00,00

3132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ................................................00,00

ВСЬОГО ЗА ЧЕРВЕНЬ ...................................................184175,50

ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА  ЛИПЕНЬ 2016 Р.

2111 ЗАРОБІТНАА ПЛАТА....................................................98383,09

2120 НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ............................21578,03

2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ. ОБЛАДНАННЯ, ІНВЕНТАР.........00,00

2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ.........00,00

2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ...........................................17107,72

2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)......................201,81

2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ......................................00,00

2260 ВИДАТКИ ТА ЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ...................00,00

2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.....................................00,00

2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯ......................................219,07

2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ .......................................6235,14

2274 ОПЛАТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ ....................................00,00

2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .....................................00,00

3710 ПРИДБАННЯ  ОБЛАДНАННЯ.......................................00,00

ВСЬОГО ЗА ЛИПЕНЬ .....................................................143724,87

ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ  КОШТІВ  ЗА СЕРПЕНЬ  2016 Р.

2111 ЗАРОБІТНА ПЛАТА ...................................................91547,87

2120 НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ .........................21992,60

2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ, ІНВЕНТАР.......1344,00

2220 МЕДИКАМЕНТИ ТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ........00,00

2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ............................................25519,04

2240 ОПЛПТА ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)......................1758,04

2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ ......................................00,00

2260 ВИДАТКИ ТАЗАХОДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ ....................00,00

2271 ОПЛАТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ .....................................00,00

2272 ОПЛАТА ВОДОПОСТАЧАННЯТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ..........764,03

2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.........................................6573,16

2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ........................................00,00

3710 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ .........................................00,00

ВСЬОГО ЗА СЕРПЕНЬ ......................................................149496,74

ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  ЗА  ВЕРЕСЕНЬ 2016 Р.

2111 ЗАРОБІТНА  ПЛАТА ................................................125401,48

2120 НАРАХУВАННЯ  НА ОПЛАТУ  ПРАЦІ ............................27702,22

2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНННЯ ...........................840,00

2220 МЕДИКАМЕНТИ  ТА  ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ .........00, 00

2230 ПРОДУКТИ  ХАРЧУВАННЯ..........................................25840,37

2240 ОПЛАТА  ПОСЛУГ (КРІМ  КОМУНАЛЬНИХ).....................2126,51

2250 ВИДАТКИ  НА  ВІДРЯДЖЕННЯ.........................................00,00

2260 ВИДАТКИ ТА  ЗАХОДИ  СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ......................00,00

2271 ОПЛАТА  ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.........................................00,00

2272 ОПЛАТА  ВОДОПОСТАЧАННЯ  ТА  ВОДОВІДВЕДЕННЯ........272,40

2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ..........................................8750,25

2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ...........................................00,00

3110 ПРИДБННЯ ОБЛАДНАННЯ,ПРЕДМЕТІВ..............................00,00

3132 КАПІТАЛЬНИЙ  РЕМОНТ ................................................00,00

ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ  КОШТІВ ЗА  ЖОВТЕНЬ  2016

2111 ЗАРОБІТНА  ПЛАТА ..................................................94164,88

2120 НАРАХУВАННЯ  НА  ОПЛАТУ  ПРАЦІ ...........................20830,16

2210 ПРЕДМЕТИ, МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ...........................00,00

2220 МЕДИКАМЕНТИТА ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ.............00,00

2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ..........................................22995,19

2240 ОПЛАТА  ПОСЛУГ (крім комунальних)............................269,81

2250 видатки на  відрядження ..............................................00,00

2260 ВИДАТКИ  ТА ЗАХОДИ  СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ .....................00,00

2271 ОПЛАТА  ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ........................................00,00

2272 ОПЛАТА  ВОДОПОСТАЧАННЯ  ТА  ВОДОВІДВЕДЕННЯ .......424,95

2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ..........................................8353,95

2700 СОЦІАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ...........................................00,00

3110 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ, ПРЕДМЕТІВ............................00,00

3132 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ..................................................00,00

ВСЬГО   ЗА  ЖОВТЕНЬ ..................................................147038, 94

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ  КОШТІВ  ЗА  ЛИСТОПАД  2016

2111 ЗАРОБІТНА  ПЛАТА...................................................100230, 28

2120 НАРАХУВАННЯ  НА  ОПЛАТУ  ПРАЦІ .............................22173, 87

2210 ПРЕДМЕТИ МАТЕРІАЛИ  ОБЛАДНАННЯ ...............................00,00

2220 МЕДИКАМЕНТИ, ПЕРЕВЬЯЗУВАЛЬНІ  МАТЕРІАДИ .................00,00

2230 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ .............................................26866,00

2240 ОПЛАТА ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)............................291,93

2250 ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ .............................................00,00

2260 ВИДАТКИ  ТА ЗАХОДИ  СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ ........................00,00

2271 ОПЛАТА  ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ .....................................71868,18

2272 ОПЛАТА  ВОДОПОСТАЧАННЯ  ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ .........1073,54.

2273 ОПЛАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ...........................................10288,98

2700 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .............................................00.00

3110 ПРИДБАННЯ  ОБЛАДНАННЯ , ПРЕДМЕТІВ...........................00,00

3132...............КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ....00,00

ВСЬОГО ЗА  ЛИСТОПАД ....................................................232792.38

 

 

Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2018 році

 

Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата 182 560,86 186101,38 167586,63 167832,46 187122,42 295878,12 180 855,35 163 380,61 198 020,88 184 318,70     1 913 657,41
2120 Нарахування на оплату праці 44 559,98  43824,37 

37930,21

37150,51 40594,97 64087,24 39 600,15 35 314,58 42 567,81 40 394,79     426 024,61
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 341,38 405,68 961,72 2739,12 1039,60 1743,53 1 247,30 891,99 6 107,20 4 932,00     20 409,52
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 77,76 77,76 77,76 77,76 155,52 155,52 155,52 155,52 0,00 0,00     933,12
2230 Продукти харчування 24 446,31 24485,74 15913,50 25365,17 28316,21 29803,64 32 723,23 29 703,47 20 422,68 27 207,37     258 387,32
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 261,47 638,85 9217,70 335,34 1050,32 4 664,00 12 814,85 3 757,54 3 378,54     36 118,61
2250 Видатки на відрядження 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00
2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 159,12 58019,91 50065,45 58950,58 0,00 0,00 -7,75 0,00 0,00 0,00     168 187,31
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 010,45 1122,01 196,08 367,76 1089,33 695,40 1 443,59 1 230,95 692,46 592,05     8 440,08
2273 Оплата електроенергії 9 658,44 10683,54 10109,72 12285,09 8846,54 11235,97 7 585,39 9 102,39 8 852,41 11 165,39     99 524,88
2274 Оплата природного газу                         0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв                         0,00
2282 Окремі заходи                          0,00
2700 Соціальне забезпечення                         0,00
3110 Придбання обл.довгостр. користування                         0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів                         0,00
  Всього 263 814,30 324981,86 283479,92

 

 

Картка аналітичного обліку касових видатків на 01.10.2018 р.

Найменування Сума Примітка                   01.10.2018 р.
Заробітна плата  1 743 138,28  
Нарахування на  оплату праці  386 626,36  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 25 998,00

Емаль краска; водонагрівачі;

мийні засоби;

дошкі кухоні; рукавички

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1 770,45

Лікарські засоби та вироби

мед.презначення,

дезінфікуючі засоби.

Продукти харчування 227 759,99  
Оплата послуг (крім комунальних) 32 740,07

вивіз ТПВ, дератизація та дезинсекція,

доочистка води, поточний ремонт

по заміні дверей (електрощітові), 

підключення до мережі інтернет, надання

пакет.оновлен.програм.комплексу "КУРС",

послуги звязку; послуги з демонтажу, монтажу,

підготовки до повірки та провірки приладів облікутеплової енергії;

послуги з проведення технічного обслуговування

та перезарядки вогнегасників.

 

Видатки на відрядження 0,00  
Оплата теплопостачання 168 187,31  
Оплата водопостачання  та водовідведення 7 848,03  
Оплата електроенергії 88 359,49  
Оплата природного газу 0,00  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00  
Всього 2 682 427,98